

英国vat注册注意事项有哪些?打算自己注册的卖家看过来,科普啦
6月,亚马逊部分英国站卖家被通知提交VAT账号;8月,英国海关总署HMRC施威,请求亚马逊供给卖家账户部分信息,以配合缴纳VAT税,致使卖家难抵VAT洪荒之力。现在也有不少卖家尝试着自己进行英国VAT注册,但是因为自己注册没有经验,所以今天跟大家说下英国VAT注册注意事项。
1、如果英国公司(通过子公司)的每年增值税应税营业额超过85,000镑,那么就必需要向英国皇家税务与海关总署进行登记,并且面向英国客户的所有出售都须要征收VAT,缴纳周期通常为每季度一次。
2、对于向英国客户出售商品但是没有在英国注册成立的公司,首次出售商品的时候必需注册英国增值税号。
3、如果英国公司从非英国供给商处获取的某些服务累积超过增值税登记限额,同样符合登记英国增值税的请求。
英国VAT登记在哪里提交?
未在英国创立的外国企业应将VAT登记申请提交至: HMRC非创立的应税人士单位(NETPU)
倘使未创设的企业正在应用代理商代表他们进行注册,那么他们可以在线注册或与任何当地的VAT登记单位实施注册。
请留意,非欧盟企业必须指定一名税务代理人或财务代表,对任何敷衍的税款,罚款承担连带义务。
欧洲站哪些卖家须要注册上传VAT税号?
(1)已开泛欧筹划的卖家 只要应用当地的FBA发货,并超过当地远程出售起征点免税额,那么就必需上传欧洲五国的VAT税号,一个都不能少。
(2)没开泛欧筹划,欧洲站单独发货的卖家 只要应用当地的FBA发货,并超过当地远程出售起征点免税额,那么就必需上传所在对应站点的VAT税号。
(3)全体自发货的卖家 卖家自发货没有应用FBA发货,暂时不受VAT税号的影响,但须要注意的是:自发货卖家须要供给国内发货证明。所以,不保证后续必定不会请求你供给VAT税号。
英国vat注册注意事项之进口VAT发生的相干文件?
进口VAT是由货代在目标国清关的时候代缴, 缴纳之后会发生C79文件和C88文件,可以用来申报抵税和核对自己的税号进口情形是否有异常(包税渠道是用货代自己的VAT税号进行偷税漏税的违法行动,无法申报抵税核对)。
C79文件是由英国海关每个月给进口商寄的一份税单, 税单里的金额是此税号当月的进口增值税的总和。一般当月税单下个月就能收到。而大部分卖家在英国没有公司,所以根本都是找的税务代理并且用其地址,所以这个C79文件会发到税务代理那里。
但是国内可能有不少税代在英国也是没有实体地址的,所以他们就把地址挂靠在税务局(地址为:Ruby House,8 Ruby Pl,Aberdeen AB10 1ZP),这样他们就不可能收到C79文件,也无法发给卖家抵扣核对。所以注册VAT,要找正规的税务代理卖家事先必需懂得的一点是,应当看他们在英国事否是实体办公地址。
C88文件是单票海关进口单据,海关会将C88文件给清关公司,然后再发给货代,卖家要及时找货代去要,不然小货代可能不会自动去给,那么如果这个卖家的税代收不到C79文件,货代也供给不出C88文件,就无法进行税务抵扣。
英国vat注册注意事项之出售VAT的盘算方法?
实际应缴纳的税费 = 出售增值税 – 进口增值税
进口增值税(IMPORT VAT)=(申报货值+头程运费 +进口关税)*VAT费率(20%)
进口关税 =申报货值 *商品税率(不同商品,税率不同)
出售增值税(SALES VAT)=最终出售价钱/ 6
*最终出售价钱:是指卖家将商品成本、推广费用、关税、增值税、利润等所有费用加进去后的最终价钱。
在此呢,还是建议大家找专业的第三方税务代理机构协助,因为自己注册很容易涌现以下风险及弊病:
1)没有欧洲本地的税务地址
2)往来的信件很慢
3)可能无法收到C79文件,无法进行进口VAT的抵扣申请
4)在VAT注册下来后台填税务地址,据一些自主申请的客户反应,填的中国地址往往无法审核胜利
5)后续申报不专业,涌现税务问题,往往罚金就上1000英镑。
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